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Vacacional · Modelo intermedio

Panel de gestión contable · Global Vacacional Gestión SL
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Datos recibidos
BBDD del modelo intermedio
F0 · Cimientos (en curso)
F1 · Conciliación
F2 · Ingresos a3ERP
F3-F4

Documentos por canal de venta

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Excepciones abiertas por severidad

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Excepciones abiertas

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Reservas · la línea completa

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Movimientos del banco

IDFechaImporteCanal / concepto ReservaEstadoEstrategiaCobros casadosNotas
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Asientos de cobro casados · mismo ID que su movimiento del banco

IDFechaReservaAsiento (debe / haber) EstadoNotas
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Incidencias de conciliación

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Cuenta corriente de propietarios

Cuenta (438…)Abonado (reservas) − Pagado (liquidac.)− Gastos Saldo a favor
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Liquidaciones por propietario

RefPropietarioIngresos − Comisión− Gastos = Neto a pagarEstado
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Gastos de propietario

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Facturas de comisión de portales

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Modelo 349 · operaciones intracomunitarias clave I — servicios adquiridos

ClaveProveedor (NIF-IVA)País Nº ops.Base imponible
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Para el visto bueno del asesor. Todas las cuentas que usan los asientos hoy. Las por confirmar son supuestos nuestros (subcuentas de IVA ISP, gasto de comisión, retención, proveedores) pendientes de validar; las confirmadas ya las validó el asesor.

Cuentas en uso

CuentaConceptoFasesSe usa en ApuntesImporte movidoEstado
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Las tres capas del modelo · clic en una tabla para ver sus datos y estructura

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ColumnaTipoNuloClaveValor por defecto
el saldo por propietario es acumulado
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Qué necesita tu atención

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Izquierda: los apuntes del banco. Derecha: tus apuntes de Avantio (cobros esperados). Verde = conciliado; ámbar = con dudas; gris = sin conciliar. Toca los estados de arriba para filtrar; de entrada ocultamos los ya conciliados. Pincha un apunte de Avantio (derecha) para conciliarlo o casarlo a mano.

Fechas →
🏦 Apuntes del banco
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📒 Apuntes de Avantio
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Genera los asientos de cobro a partir de lo conciliado y confirmado. Revísalos uno a uno —puedes editar cuentas, importes y añadir o quitar líneas— y, cuando estén bien, genera el fichero para importarlo en a3 (Utilidades → Importar → Enlace contable). Las liquidaciones no se vuelcan a a3, y los gastos quedan pendientes de la tabla de cuentas 600623.

Elige un mes arriba y pulsa «Crear asientos del mes».
Revisión antes de enviar a a3
Confirma cada asiento uno a uno.

Tus datos, listos para analizar. Pincha una tabla para verla completa, con buscador y el filtro de mes de arriba.

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